(转)认识SAP SD销售模式之跨公司销售

2023-10-26

跨公司销售:销售订单的发货工厂对应的公司和销售组织对应的公司不同
比如:9801公司为销售性公司,9901为生产性的公司。当公司9801接到订单后,直接从9901公司发货
如果不通过跨公司销售:需要9801像9901公司下虚拟的采购订单,然后9901公司做虚拟的发货发给9801公司。9801公司在虚拟入库,最后9801公司发货给客户。
这样业务繁琐,如果使用跨公司销售模式,就可以很好的简化这些工作。

SAP支持一张销售订单里面的销售公司和发货公司不同:
业务场景:客户AA像9801公司下单,销售组织9801, 对应的公司代码为9801,价格为11元
交货工厂为9901,属于的公司代码9901,9901公司销售价格为10元,成本为7元

第一步:销售组织9801接到客户AA的采购订单后,在销售组织9801下面创建销售订单,系统标准订单类型OR,注意发货工厂为9901.
第二步:注意该销售订单有2个价格:价格1是9801公司对应客户AA的价格11元。(条件类型PR00).价格2是公司间价格,也就是发货工厂9901对销售公司9801的价格10元。(条件类型为PI01或PI02)PI02代表的是公司间价格对客户价格的百分比,PI01代表的是公司间固定价格。本列为PI01固定价格10元。
第三步:创建发货工厂9901对客户AA的发货单,并进行发货过账。
第四步:创建系统发票,注意该交货单需要创建两张系统发票。第一张发票是销售公司9801对最终客户AA的发票,系统默认发票类型F2,销售价格为11元,成本为公司间价格10元
第二张发票为发货公司9901对销售公司9801的公司间发票,默认发票类型IV,价格为公司间价格10元,成本为发货过账的金额7元。

当做完以上几个步骤后,可以看到销售订单的凭证流。1张订单,1张交货单,2张发票
在这里插入图片描述

注:还有一张销售公司对应发货公司的应付凭证。可以通过IDOC处理。

系统配置实现:
1:VOV8确定公司间发票的发票类型。为订单类型OR定义公司间发票类型IV
在这里插入图片描述

2: OVVA确定公司间发票中的客户。为销售组织9801分配对应的客户9801
在这里插入图片描述

3: OVV9确定公司间发票中销售区域数据(销售组织、分销渠道、产品组)。为发货工厂9901分配对应的销售区域数据。
在这里插入图片描述

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